Kirjoittanut Mäkinen
Pysyvä linkki tähän keskusteluunRavihevosten verokohtelu
Hei,
Mielenkiinnosta kyselisin kokemuksia tai tietoa seuraavista asioista liittyen
Hei,
Mielenkiinnosta kyselisin kokemuksia tai tietoa seuraavista asioista liittyen
omisti hevosia henkilökohtaisesti tai firman kautta niin verotus (alv, tulo) on täysin arpapeliä. Eri verotoimistot ovat aivan erilaisilla ajatuksilla liikenteessä, joten asioiden ennakoiminen on vaikeaa.
Hei,
Mielenkiinnosta kyselisin kokemuksia tai tietoa seuraavista
asioista liittyen ravihevosten verotukseen.
1. Lienee selvää, että jos yksityishenkilö omistaa hevosen niin ns. voitosta eli tuloista, jotka ylittävät menot maksetaan PO-tuloveroa. Käytännössä lienee niin, että kukaan ei juurikaan ainakaan pienempiä tuloja ilmoita.
2. Jos yritys omistaa ravihevosen (ei myyntimielessä vaan omistaakseen) niin mihinkä se on yleensä merkitty taseessa? Käyttöomaisuus vai sijoitus? ja kuinka kuukausittaiset hoitomaksut kirjautuvat.... hankintamenon lisäykseksi vai kuluksi tuloslaskelmaan? Olisin erittäin kiitollinen jos tähän olisi jollain omia kokemuksia. Lisäksi kiinnostaisi se, mikä on verottajan näkemys asiaan.
Ilmeisesti pelkkä ravihevosten omistus ei täytä yritystoiminnan tunnusmerkkejä, mutta kuinka suhtaudutaan siihen, että muuta yritystoimintaa harjoittavalla yrityksellä on ravihevonen omistuksessa ja kuinka se tulee kirjanpidossa VEROTTAJAN näkemyksen mukaan käsitellä.
"1. Lienee selvää, että jos yksityishenkilö omistaa hevosen
niin ns. voitosta eli tuloista, jotka ylittävät menot
maksetaan PO-tuloveroa. Käytännössä lienee niin, että kukaan
ei juurikaan ainakaan pienempiä tuloja ilmoita."
Jos kulujen jälkeen jää plussaa niin verotetaan ansiotulona EI pääomatulona (jos omistaja on yksityishenkilö).
Pieniä tuloja ei varmaankaan moni ilmoita.
Lukee meillä ainakin taseessa huvittavinta on että arvosta tehdään vuosi vähennykset
"1. Lienee selvää, että jos yksityishenkilö omistaa hevosen niin ns. voitosta eli tuloista, jotka ylittävät menot maksetaan PO-tuloveroa."
tuosta oletuksesta minäkin aikonani lähdin, koska po-tulo määritelmä on että se on omaisuuden kerryttämää tuloa. yhtäkkiä sitä ymmärtäisi että hevonen on omistajansa omaisuutta joka kerryttää juoksemalla tuloja. vaan ei jostain syystä verottajan mielestä.
tuokin on kyllä hauskaa että niistä tehdään 25% poistoja samaan tyyliin kuin vaikka autoista.
ja tosiaan ihan riippuu mistä verotoimistosta hommia kyselet, niin aina arvotaan eri vastauksia.
Ole aikeissa ostaa kohta koelähtöön tulevan nuoren hevosen. Voiko yksityshenkilö laittaa hevosen kustannuksista syntyvät menot veroilmoitukseen.(valmennusmaksut,eläinlääkärikulut,kengityset,matkakustanukset+muut menot)
Eli kelpaako nämä tulonhankintakuluina ilmoitettaviksi verottajalle? Kuinkas osa-omistushevosen kohdalla?
"Jos yritys omistaa ravihevosen (ei myyntimielessä vaan
omistaakseen) niin mihinkä se on yleensä merkitty taseessa? Käyttöomaisuus vai sijoitus?"
Elävä käyttöomaisuus.
"ja kuinka kuukausittaiset hoitomaksut kirjautuvat.... hankintamenon lisäykseksi vai
kuluksi tuloslaskelmaan?"
Kirjaus kuluksi tuloslaskelmaan, eli muihin ulkopuolisiin palveluihin.
Niin ja jatketaan, tähän ei kai ole yksiselittäistä vastausta, kuten joku tuossa totesikin että eri verotoimistoista tulee erilaisia vastauksia. Mutta itse, sillä oletuksella että hevonen juoksee myös rahaa, kirjaisin tulot ja menot tuloslaskelmaan. Ja verotuksessa se pitäisi sitten eritellä omaksi tulonlähteeksi, koska kyse ei ole yrityksen varsinaisesta toiminnasta..
on perustetun osakeyhtiön osakepääoma?eli apporttiomaisuutena?eiole ainakaan sivutuloa.